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Gerente Sênior De Controles Internos – Campinas

Tempo Integral
  • Tempo Integral
  • Campinas

Robert Half

 

Cargo:

Gerente Sênior de Controles Internos – Campinas

 


Requisitos:

A Empresa

  • Multinacional de capital aberto em expansão, na região Campinas e Região ou São Paulo - SP.
  • Descrição da vaga

  • Será responsável pela liderança, desenvolvimento e operação dos processos de governança, auditoria, controles internos e gestão de riscos, com foco na conformidade com o Sarbanes-Oxley (SOX). Este profissional atuará como ponto de contato principal para auditorias externas, coordenará a implementação de estratégias e garantirá a eficácia dos controles internos da empresa;
  • Liderança e Gestão: Liderar e gerenciar a equipe de controles internos, promovendo um ambiente de alta performance. Desenvolver, formar e orientar times de alto desempenho, distribuindo atividades, acompanhando entregas e avaliando o desempenho;
  • Governança e Risco: Desenvolver e operar processos de governança, controles internos e gestão de riscos. Implementar e coordenar projetos de gestão de riscos operacionais e de processos, bem como projetos de auditoria em diversas áreas corporativas;
  • Certificação e Auditoria: Coordenar e garantir a certificação SOX, servir como principal ponto de contato para auditorias externas e gerenciar conflitos e problemas relacionados. Elaborar o Plano Anual de Auditoria e reportar à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal;
  • Desenvolvimento e Estratégia: Desenvolver e manter relacionamentos com lideranças para alinhar demandas de controles internos, apoiar as necessidades de adaptação das áreas e desenvolver estratégias corporativas;
  • Documentação e Relatórios: Garantir a documentação completa e precisa dos processos e controles, preparar relatórios para a alta administração e stakeholders relevantes;
  • Atualização e Melhoria Contínua: Monitorar mudanças regulatórias e atualizações no SOX e outros requisitos de controle, recomendando e implementando melhorias necessárias.
  • Perfil desejado

  • Sólida experiencia prévia em controles internos, auditoria ou áreas correlatas. Experiência significativa na implementação e coordenação de projetos de gestão de riscos operacionais e de processos, além de auditoria em diversas áreas corporativas;
  • Certificações: Certificações em SOX, controles internos, auditoria ou gestão de riscos (desejáveis);
  • Certificação em Controles Internos é necessário;
  • Formação Acadêmica: Superior completo. MBA em Finanças e Controladoria, seria um diferencial positivo;
  • Fluência em inglês: Conhecimentos avançados do idioma inglês (mandatórios);
  • Habilidades e Competências: Capacidade de liderar, motivar e desenvolver equipes de alto desempenho, com habilidades para gerir conflitos e resolver problemas de forma eficaz;
  • Conhecimento Técnico: Robusta compreensão técnica de SOX, controles internos, governança, auditoria e gestão de riscos. Expertise na elaboração do Plano Anual de Auditoria e estratégias corporativas;
  • Comunicação e Relacionamento: Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento, com experiência em desenvolvimento de relacionamentos com lideranças e suporte às áreas da empresa;
  • Gestão de Projetos: Experiência na coordenação de projetos de reestruturação e gestão de riscos, bem como no desenvolvimento de estratégias para a empresa.

  • Salário:

    a combinar


    Benefícios:

    a combinar

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